為強化自我約束,有效發揮審計監督的重要作用,6月22日上午,市交投公司組織召開了2021年度內部審計集中進點會,交投公司領導班子、各部室及各子公司相關負責同志參加了本次會議。
會上,審計組首先宣讀了審計通知,結合年度內部審計實施方案介紹了本次審計的重點內容、審計步驟和審計要求。廉政監督員強調了審計工作紀律。隨后,子公司新路集團、交投實業代表分別作了表態發言,表示將高度重視此次審計工作,全力配合審計工作。協審機構表示將科學調配審計資源,勤勉盡責,依法依規依紀開展審計。
會議強調,公司上下要統一思想,充分認識內部審計防范風險、解決問題的重要作用;被審計部室、子公司要充分準備、全力配合,對審計組要求提供的資料,做到不瞞報、不漏報、不錯報;協審機構既要堅持審計風險導向的指導方針,又要結合各公司重點項目、新增業務板塊的運營情況提供必要關注和管理意見;各責任單位,要直面問題,對發現問題要落實好審計整改主體責任,建立長效機制,有效發揮內部審計監督作用。
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